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审计毕业论文内部审计浅谈.doc


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审计毕业论文内部审计浅谈.doc内部审计浅谈当前,内部审计是世界各国成功企业普遍采用的内部管理制度。内部审计口益成为企业管理体系屮的重要纟fl成部分,其作用也在逐步扩大,越来越成为企业进行内部有效控制和监督的重要方式。随着我国现代企业制度建立步伐的不断加快,企业内部审计的重要性和必要性也更加凸现出来,其领域不断拓宽,力度不断加大,职能不断完善,地位和作用更加明显。“内部审计是指部门或单位内部的审计机构和审计人员,按照国家相关法规等标准,采用专门的程序和方法,对木部门、木单位的财务收支及其经济活动进行审核,检杳其合法、合规和效益性,并提出建议和意见,以加强经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动覽此定义说明内部审计的基木职能是监督、分析、评价企业内部的经济活动,肯定成绩,找出茅距,为企业提出一些改进措施,促进企业整体效益提高。所以内部审计对企业具有重大作用:制约作用内审工作是对会计、管理控制的再监督、再控制;企业要保证会计信息的真实准确,保证经营目标的实现,需要内部审计监督和服务。内审是强化企业管理,规范企业行为,实现自我约束、自我激励、自我发展机制的中心环节。促进作用⑴内部审计工作是保证企业营运效率、财务报告的可靠性、财产的安全完整、相关法规的遵循等而进行的一种管理活动。⑵内部审计机构通过对企业内部控制的监督,从财务会计系统或其他管理活动中发现内部控制的缺陷或职员舞弊等问题,通过对所发现问题的分析,帮助管理当局找到进一步完善内部控制、消除潜在隐患的措施,从而达到保护企业财产的完整、保证财务信息的真实、提高经营效益。现代内部审计的重点已由财务审计转向经营效率审计与风险审计。日前我国企业实施内部审计的过程屮,还存在着诸多问题,制约着内部审计职能的发挥,影响了内部审计的控制和监督效果。如何消除这些因素的影响以充分发挥出内部审计的职能作用,是当前企业需要研究的一个重要课题。一、 独立设置内部审计的权威机构独立性是审计工作的重要特征。内部审计虽然与外部审计存在服务对象的不同,但有类同的工作性质,在独立性上同样必须坚持统一原则。二、 切实改进内部审计的工作方法内部审计充当的是企业运行屮的“监控器"。围绕经营日标,事前介入,跟踪评估,及时为领导正确决策提供相关信息。而不少内部审计人员恰恰在这个问题上T作不力、方法不当****惯于按部就班。对企业经营活动,事前不见,事屮不靠边,事后瞪起眼,充当事后诸葛亮,提供一些时过境迁,只能警示后人的“马后炮"审计报告。从表面上看,功夫没少下,好材料也没少写,但由于失去时效性,指导价值不大。这是内部审计作用发挥欠佳,不被领导重视的一个重要原因,久而久Z,这种审计有无皆可。调整思路,改进方法,这是内部审计工作必须认真解决的问题。一是在时间上要赶前,向事前转移;二是在范围上要抓全,向全方位拓展;三是在秩序上要跟紧,向全过稈延伸。要把事关企业重大的经营项H作为T作重点,即要事前及时做出可行性研究和风险『生预测报告,适时提供事屮运行效果的评价。对采购、生产、销售、投资计划和费用预算及合同等项,在尚未实施Z前,做出以是否合理、有效、真实为内容的审核评价意见。为了提高工作效率和效果,创造条件。利用计算机和网络进行审计。在可能的条件下,可以借鉴外部审计方法,引进以风险为导向的审计模式,以风险分析为出发点,综合利用各种审计证据,提高内部审计质量。三、职业谨慎与成本效益协调职业谨慎和

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  • 上传人小雄
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  • 时间2020-07-10