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审计毕业论文浅谈企业内部审计.doc


beplayapp体育下载分类:经济/贸易/财会 | 页数:约3页 举报非法beplayapp体育下载有奖
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审计毕业论文浅谈企业内部审计.doc:..浅谈企业内部审计[论文关键词]内部审计现状问题对策[论文摘要〕内部审计是单位内部一种独立客观的监督和评价活动。它通过审查与评价木单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进单位加强经济管理,实现经济目标。目而,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体金业和民营组织都设置了内部审计机构,但内部审计现状不佳,尚存在一些突出问题,仍不能充分发挥其作用,因而需要进一步完善与发展。金业开展内部审计的主要目的是通过审计,促使企业加强内部控制,改善内部管理,提髙企业经济效益。从企业角度看,内部审计是独立客观地监督和评价企业经营活动及内部控制的适当、真实、介法和效益的行为,是为企业改进经营管理和实现经营冃标服务的,因而也是企业监督评价机制与公司内部治理结构的重要组成部分。但是,我国企业的内部审计存在着一定的不足与缺陷,加之入世以來的外部环境也发牛了诸多较大的变化,内部审计在获得了巨大发展机遇的同时,也而临着各种严峻的挑战。因此,我国企业的内部审计既需耍适时地加以改进和完善,更需要谋求更人更快更好的成长与发展。一、我国企业内部审计现状分析从审计组织体系上看,我国口前业已形成由政府审计(国家审计)、内部审计及民间审计(社会审计)构成的审计监督评价体系。三种审计鼎足而立、并驾齐驱,各有侧重、吋有协同。在过往的各个历史时期,它们慕木上适应了我国经济发展的客观需要,不同程度地发挥了其制约与促进的作用。但随着我国改节的不断深入、经济社会的LI益进步及企业组织的发展变化,现有的各种审计及其构成的审计组织体系F1益暴露出不少缺陷和弊端。就企业的内部审计而言,冃前的基本现状及存在的突出问题主耍在于:(一)内部审计工作得不到应冇的重视,没冇纳入企业重要活动内部审计机构在企业中受冷落,是我国内部审计工作普遍存在的问题。其根本原因在于企业领导对建立内部审计机构的垂要性认识不足。很多企业是应主管部门要求,为了应付上级而设立审计机构,有的企业则为了上等级、装门面,致使许多金业内部审计形同虚设,不能发挥其应有的作用。(-)内部审计组织和审计人员缺乏应有的独立性在企业中,由于内部审计机构和人员受本金业有关负责人的领导,内部审计人员的工作、工资、其他福利等方而的利益,受本企业有关负责人的支配,这就使得内部审计人员在履行其监督和评价职能时,有很多的顾虑。当企业领导授权、批准的经营行为违反有关法律、法规,或不符合经营效益原则时,内部审计人员由于白身利益的原因,往往表现得无能为力,缺乏应有的独立性。(三)内部审计不够规范,具业务无准则可循II前我国冇关审计工作的法律已颁布两部分,其一是关于民间审计的《注册会计师法》;其二,是关于国家审计的《审计法》;而内部审计的法规只有审计署颁发的《关于内部审计工作的规定》,并未上升到法律高度,《中国内部审计工作条例》在酝酿起草当中。这就导致内部审计与国家审计、民间审计法规配套建设地位的差界,造成企业内部审计无法町依,当内审人员碰到具体问题时感到无章可循,其至无所适从。在我国的《公司法》中也没有规定设置独立的内部审计机构,没有强调内部审计的独立性、权威性和责任性,导致“为组织服务,向经营领域发展”的现代内部审计成为一句空话。(四)人员素质和结构不合

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