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审计工作是严肃财经法纪、促进廉政建设,维护企业以及单位财产的完整性、安全性,并且是促进经济效益和社会效益发展的重要途径。下文是我为大家搜集整理的的内容,欢迎大家阅读参考!
篇1
浅谈事业单位内部控制审计实务操作
在当今社会环境下,我国经济的发展取得了令人瞩目的成绩,因此事业单位内部控制审计工作备受社会各界所关注。良好的内部审计,能够有利于内部控制的长期稳定的发展。但是现阶段,很多事业单位的内部审计工作存在很多不完善之处,比如缺乏有效的内部审计管理制度等。因此,事业单位必须对此给与足够重视,提出解决措施,才能促进自身的长远发展。
一、事业单位内部控制审计的内涵
现阶段的内部控制审计实务,由两大部分所组成,分别是基于规范业务管理的内部控制审计、以及基于会计报表审计的内部控制审计。基于规范业务管理的内部控制审计,有利于提升业务抵御风险能力,强化业务规范管理,进而促使组织目标的实现。其范围应当不能局限于财务报告相关联的内部控制,而是应当包括与被审计单位资源管理活动有关联的所有内部控制。基于会计报表审计的内部控制审计指的是,开展会议报表审计工作时,审计人员需要对被审计单位的内部控制开展审查工作、评价工作,同时测试拟信赖的内部控制,并且根据相关测试时间、性质、以及范围,以此使审计质量、效果能够得到充分保证。在此测试阶段,审计人员不需要对整个内部控制系统进行测试,只需要对于财务报告有关联的内部控制进行关注即可。
二、加强行政事业单位内部审计与内部控制研究
(一)建立健全独立的内审机构
在事业单位内部建立相对独立的内部审计机构,有利于提升系统内部审计的工作效率。如果事业企业开展机构整合改革时,不能对所有事业单位要求建立独立的内部审计机构,但是,事业单位中的每个主管部门,有必要使相关的内部审计机构独立分开。如果不具备独立性质的内部审计机构,将会导致内部审计工作无法顺利开展,容易受到多种因素影响。事业单位主管部门的内部审计部门,其独立性质必须同其他部门加以区别,必须与纪检、财务、以及监管等部门的审计部门分开,避免出现隶属关系,必须保证内部审计机构受到直属领导人员的管理和负责,能够独立使用内部审计职能,对主要领导进行工作报告。
(二)明确内部审计工作定位和工作思想
事业单位内部审计工作,需要明确自身定位情况,树立良好的为事业部门或者管理人员充当助手的形象,进而使单位能够得到科学管理,使所有财务收支情况得到有效规范,进而提升单位经济利益。基于上述定位,对于内部审计工作标准的衡量,也需要了解其具体相应的作用价值,不能仅仅以查出违纪违规金额、或者违纪问题问题的数量作为衡量标准。在实际审计工作过程中,面对审计发现的问题,需要明确事实情况,充分结合实际,详细分析问题原因,以及带来的结果,然后提出具体改善和解决措施。此外,需要把握监督与服务之间的关系,在具体内部审计工作时需要充分考虑监督问题和服务问题,只有将二者统一起来,才能有利于工作的开

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